Objednávky 2012

Číslo Popis objednávky Suma v € Dátum vystavenia
objednávky Dodávateľ
IČO
1/1200001 servisné práce
Ján Budinský
14209314 61,62 22.1.2012
1/1200002 elektromontážne práce
Opálka Slavomír
37147625 13 2.3.2012
1/1200003 servisné práce
Miloš Kuruc
40925838 80 5.3.2012
2/1200001 prečistenie WC
Binda s.r.o.
44285574 276 5.4.2012
2/1200002 občerstvenie Dodekova
Lachký Ivan
34773452 25 13.4.2012
2/1200003 toner+servisné práce
Escomp 
40537145 67 2.5.2012
2/1200004 oprava práčky
Elektronix s.r.o.
45409129 37,99 2.5.2012
2/1200005 tenisové loptičky
TORO sport s.r.o.
35888521 98,38 9.5.2012
2/1200006 látka na sukne
Gokul s.r.o.
36034746 31,2 10.5.2012
2/1200007 tyl na sukne
Jozef Rožár
45258848 10.5.2012
2/1200009 šmolkové čiapky
Eva Černá
43580734 33,2 15.5.2012
2/1200008 oprava kanalizácie
Binda s.r.o.
44285574 580,37 11.5.2012
2/1200014 oprava skrine
Interie – Exterier
36648825 175 27.7.2012
2/1200015 doprava 
Štrba dopravca
30176018 111,6 1.8.2012
2/1200012 doprava
Štrba dopravca
30176018 78 11.7.2012
2/1200013 doprava 
Štrba dopravca
30176018 162 20.7.2012
2/1200017 doprava
Svajlen Jaroslav
33144826 246 14.8.2012
2/1200016 doprava 
Ladislav Vozár
33336954 300 9.8.2012
2/1200018 obedy tábor osada
Ivan Lachký
34773452 75,9 3.8.2012
2/1200020 obedy 7-8/2012
Ivan Lachký
34773452 68,47 12.9.2012
2/1200019 oprava potrubia
Binda s.r.o.
44285574 366,91 4.9.2012
2/1200023 skriňa + PC stôl
Ľuboš Barbora
  34773991 423 1.10.2012
2/1200021 protipožiarna bezpečnosť
Milan Janček
33325251 144 24.9.2012
2/1200022 bojler
Oliver Volf
41413474 280,7 5.11.2012
2/1200026 papierové sáčky
WERCO SK s.r.o.
35874422 19,95 28.11.2012
2/1200024 doprava
Štrba dopravca
30176018 126 8.11.2012
2/1200025 oprava miestnosti
DŽESNI s.r.o.
46325972 826,62 9.11.2012
2/1200027 oprava elektroinštalácie
Budinský Ľubomír
34772065 336,5 5.12.2012
2/1300030 repero systém
Elektronix
45409129 527 17.12.2012
2/1200027 vianočný tovar SF
Remeslo
1410207 210 27.12.2012